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保密管理制度(十二篇)

發(fā)布時間:2023-12-29 08:38:01 查看人數:60

保密管理制度

第1篇 保密管理制度

保密管理制度(一)

1、建設綜合檔案是本單位的規(guī)劃、工程招投標、工程質量監(jiān)督站、房產管理所、環(huán)衛(wèi)處、行政辦等各科室管理工作中形成的全部檔案的總和。它包括規(guī)劃選址、放線、建筑施工許可證發(fā)放、“兩書兩證”發(fā)放、財務憑證和黨務、政務和群團工作等方面的檔案。

2、建設綜合檔案實行統(tǒng)一管理原則。各科室新增檔案材料,由各科室兼職檔案員負責收集本部門在工作中形成的有保存價值的文件材料送交檔案室,進行鑒定、編號、歸檔,并按規(guī)范程序辦理移交手續(xù)。

3、檔案庫房必須具備衛(wèi)生的環(huán)境和良好防范措施。

4、定期進行庫存檔案的清理核對工作,做到賬、檔、卡相符,對破損或載體變質的檔案要進行修補和復制,保證檔案的完整。

5、應根據國家和有關部門制定的檔案分類編號辦法和保密規(guī)定,嚴格、科學、規(guī)范地進行檔案分類編號,確定保管期限和檔案鑒定工作。

6、借閱檔案資料要注意保護和保密,不得擅自復印、拍照,更不得涂改或在檔案上做任何標記、抽換、損壞,必須保證檔案的整潔,不得丟失泄密,如發(fā)現丟失泄密現象,應按保密規(guī)定立即向相關部門或保密機構報告,并采取相應防范措施。

7、檔案保密范圍:

①歷史檔案資料和編研材料中,涉及到領土歸屬、邊界勘定、民族關系的檔案資料;

②批量運輸檔案的時間、路線的保衛(wèi)方案;

③檔案庫的收藏檔案內容、數量以及保衛(wèi)方案、措施;

④歷史檔案及其編研材料中涉及的特種工藝、技術決竅、秘方及涉及中外產權的內容;

8、檔案管理不得擅自擴散的范圍:

①未經公布的檔案工作統(tǒng)計數字;

②正在研究、尚未做出結論的干部調配、內部評議問題。

③歷史檔案及其編研材料中涉及個人隱私的部分。

9、對秘密檔案資料應嚴加管理,嚴格傳遞、借閱手續(xù)。如需借閱須經領導批準,并在檔案閱覽室內查閱,不準帶出檔案室,不準摘抄,不得檀自擴大利用范圍,以確保檔案的安全。

保密管理制度(二)

1、呈送領導人指示的文件,應進行登記,領導人批示后,應退還辦文部門,領導人之間不得橫向傳批文件,不應把批文直接交承辦單位。

2、傳閱文件一律采取直傳方式,經管文件的人員應逐件登記送閱文人,閱后退回,要清點份數,閱文人之間不得橫向傳閱。

3、傳閱文件一般每次不得超過兩天,急件閱后即退,不得任意積壓與延長時間。

4、傳閱夾內的文件,不許隨意抽取。若因工作需要,必須經收發(fā)人員同意,(www.)并辦理借閱手續(xù)。不得擅自擴大文件的傳閱范圍。

5、文件閱畢后,必須簽注姓名(全稱)及時間。

6、傳閱文件必須注意保存與愛護,不得污損或丟失。

7、凡發(fā)給領導干部私人圈閱的各類文件,在年終必須按規(guī)定清退。

保密管理制度(三)

為保守黨和國家秘密,維護國家的安全和利益,保障改革開放和社會主義建設事業(yè)的順利進行,特制定局領導干部保密工作責任制。

1、局領導必須模范遵守保密法律、法規(guī)和下列保密責任制。

①不泄露知悉的黨和國家秘密。

②不在無保密保障的場所閱辦秘密文件、資料。

③不使用無保密保障的電信通信傳輸黨和國家秘密。

④不在家屬、親友、熟人和其他無關人員面前談論涉及黨和國家秘密事項。

⑤不在私人通訊及公開發(fā)表的文章、著作中涉及黨和國家秘密內容。

⑥不得攜帶秘密文件、資料參加社交活動。

⑦不在出國訪問、考察等外事活動中攜帶秘密文件、資料。

⑧不在接受來訪和采訪活動中涉及黨和國家秘密。

⑨閱辦完畢的秘密文件、資料應按規(guī)定及時清退、歸檔。

2、現職地、縣級干部閱辦秘密文件、資料和辦理其他涉及黨和國家秘密的事務,應在辦公室進行。

3、局領導因病住院,某些急辦秘密文電確需送醫(yī)院辦理的,應指定專人隨送隨辦并及時收回,不得泄露與擴散。

4、局領導及其身邊工作人員發(fā)生泄密問題,應主動及時向機關和保密部門報告,并積極配合有關部門及時采取補救措施,避免和減少損失。

5、局領導干部故意或者過失泄露國家秘密,情節(jié)嚴重的,依照刑法186條的規(guī)定追究刑事責任。凡違反《保密法》規(guī)定,泄露國家秘密,不夠刑事處罰的,單位有權酌情給予行政處分。

第2篇 后勤產業(yè)處印章保密資料安全管理制度

后勤產業(yè)處印章和保密資料安全管理制度

第一條 后勤產業(yè)處公章、各部門的公章、合同專用章應有專人保管、啟用,嚴格執(zhí)行領導批準使用制度。

第二條 任何部門的公章,未經單位、部門領導批準不得帶離辦公室或借給他人使用。

第三條 保管人員要妥善保管好印章,掌握使用原則,不得隨便為他人加蓋公章。

第四條 所有保密文件、資料都必須經后勤產業(yè)處辦公室指定人員登記后方可使用,并按指定對象閱辦,不得私下橫傳。

第五條 使用保密文件、資料應及時退還辦公室,不得長期存放,機密以上文件不準隨便摘抄、復印,防止泄密。

第六條 保密文件、資料嚴格借閱登記制度,保密員應定期清查收回。

第七條 保密文件、資料遺失,應及時查明原因,并報告上級保密部門。

第八條 保密文件、資料,應按密級規(guī)定的機關負責登記銷毀,嚴格審批手續(xù)。

第3篇 計算機保密管理制度范文

計算機保密管理制度(直)

為加強計算機信息保密管理工作,杜絕泄密隱患,確保國家秘密的安全,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》,結合工作實際,制定本制度。

第一條 各單位信息中心負責計算機網絡的統(tǒng)一建設和管理,維護網絡正常運轉。

第二條 國家秘密信息不得在與國際互聯網聯網的計算機中存儲、處理、傳遞。涉密的網絡必須與國際互聯網物理隔離。各單位接涉密網絡的計算機不得上國際互聯網。

第三條 凡是上國際互聯網的信息要經單位分管領導審批。做到涉密的信息不上網、上網的信息不涉密。堅持“誰上網誰負責”的原則,加強上網人員的保密教育和管理,提高上網人員的保密觀念,增強防范意識,自覺執(zhí)行有關規(guī)定。

第四條 使用電子郵件進行網上信息交流,應當遵守國家有關保密規(guī)定。不得利用電子郵件傳遞、轉發(fā)或抄送國家秘密信息。

第五條 凡涉及國家秘密信息的計算機設備的維修,應保證儲存的國家秘密信息不被泄露,到保密工作部門指定的維修點進行維修,并派技術人員在現場負責監(jiān)督。

第六條 如果發(fā)現計算機系統(tǒng)泄密后,應及時采取補救措施,并按規(guī)定在24小時內向上級主管部門報告。

第七條 涉密的計算機信息在打印輸出時,打印出的文件應當按照相應密級文件管理,打印過程中產生的殘、次、廢頁應當及時銷毀。

第八條工作人員不按規(guī)定管理和使用涉密計算機造成泄密事件的,將依照法規(guī)追究責任,構成犯罪的將移送司法機關處理。

第4篇 電子郵件使用保密管理制度

1、認真貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關規(guī)定和要求,嚴禁通過電子郵箱辦理涉密業(yè)務,存儲、處理、傳輸涉密和內部辦公信息。

2、嚴禁將涉密存儲介質和內部辦公網絡接入互聯網及其其他公共信息網絡。

3、嚴禁在未采取防護措施的情況下,在涉密信息系統(tǒng)與互聯網及其他公共信息網絡之間進行信息交換,不斷增強電子郵箱保密管理能力。

4、嚴格信息流轉的規(guī)范性,做到公開信息網上公布,不使用公開郵箱,減少郵箱使用管理上存在的空檔。

5、及時對單位郵箱信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關,從制度上杜絕泄密隱患。

6、嚴禁泄露涉及單位信息的郵箱密碼,不開放公共郵箱,防止信息交叉泄露。

7、郵箱保密工作做到制度到位、管理到位、檢查到位,電子郵箱使用過程中的防范技術要進一步提高,進一步完善。

第5篇 保密風險評估管理制度10.2.1風險評估管理制度

10.2.1風險評估管理制度

編號:

版本:

發(fā)布日期:

xxx汽車修理廠

風險評估管理制度

實施日期:

風險評估管理制度

1目的

為了識別、評價影響xxx汽車修理廠職業(yè)安全健康的危險源,確定、更新《重大危險源清單》,為公司職業(yè)安全健康目標的制定和危險源的控制提供依據。

2適用范圍

本制度適用于xxx汽車修理廠在各項管理、生產和服務過程中風險評估與控制。

3編制依據和術語

3.1編制依據

(1)《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

(2)《生產過程危險和有害因素分類及代碼》 (3)《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》 (4)《事故傷害損失工作日標準》

(5)《企業(yè)職工傷亡事故經濟損失統(tǒng)計標準》 (6)其他依據

3.2術語

(1)事故:造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。

(2)事件:造成或可能導致事故的情況。

(3)危險源(危害):可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

(4)相關方:關注組織的職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個人或團體。

(5)風險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。

(6)風險評估:評估風險大小及確定風險是否可允許的全過程。

(7)安全:免除了不可接受的風險的狀態(tài)。

(8)可容許的風險:組織根據法律義務和職業(yè)健康安全方針,已降至組織可接受程度的風險。

4.機構與職責

4.1組織機構

(1)設立風險評估小組 組 長:總經理

副組長:分管安全生產副總經理

成 員:安全管理部門、設備管理部門、生產管理部門、技術管理部門、工會有關人員。

4.2職責

1)各部門負責人組織本部門進行危險源的識別、評價、確定和更新,范文寫作并將結果填入《危險源辨識及評價表》,書面報送安全管理部門。

2)安全管理部門負責對全公司的危險源做進一步辯識、匯總、登記及評價。

3)安全管理部門負責組織各部門負責人、安全生產管理人員以及熟悉工藝、設備、電器儀表等相關專業(yè)技術人員進行風險評價。

4)安全管理部門負責確認重大危險源清單。

5詳細規(guī)定

5.1評價時機

(1)常規(guī)活動每年一次(一般不超過12個月)。

(2)非常規(guī)活動開始之前及遇有下列情況應在開始之前:

1)新建、改建、擴建項目;2)技術改進項目;3)生產設施的變更項目。

5.2評價依據

(1)有關安全生產法律、法規(guī) (2)設計規(guī)范、技術標準

(3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準 (4)企業(yè)的安全生產方針和目標

5.3風險評估方法

(1)安全評價表法,該評價方法,適用于所有部門員工。

(來自: 在 點 網)

(2)風險的定量評價采用《重大危險源辨識》(gb18218-2022)中4.3條款和lec評價法進行,lec評價法適用于安全管理部門及危險辨識人員。

范文top100風險級別d=l×e×c

l——發(fā)生事故的可能性大小(見表1)。

e——人體暴露在這種危險因素中的頻繁程度(見表2)。

c——如果一旦發(fā)生事故會造成的損失后果(見表3)。

d——評價危險性大小(見表4)。

d值越大,說明危險性越大,需要增加安全措施。當風險評估的最終危害性分值d≥160時,評價為重大風險,必須加以整改。

下頁 余下全文(轉載于: 在點 網)

第6篇 國家秘密載體保密管理制度

國家秘密的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、保存、維修和銷毀,應當符合國家保密規(guī)定。具體規(guī)定如下:

一、制作

1、制作秘密載體,應當依照有關規(guī)定標明密級和保密期限,注明發(fā)放范圍及制作數量,絕密級、機密級和秘密級的應當編排順序號。

2、紙介質秘密載體應當在本機關、單位內或保密工作部門審查批準的定點單位印制。禁止將紙介質秘密載體委托不屬定點的社會行業(yè),如私營或者個體企業(yè)、外商獨資企業(yè)或合資、合作企業(yè)印刷、制作。

3、磁介質、光盤等秘密載體應當在本機關、單位內或保密工作部門審查批準的單位制作。

4、制作秘密載體過程中形成的不需歸檔的材料,應當及時銷毀。

5、制作秘密載體的場所應當符合保密要求。使用電子設備的應當采取防電磁泄漏的保密措施。

二、收發(fā)

1、接收國家秘密載體,要嚴格履行清點、簽收手續(xù)。具體內容包括:

(1)檢查送達的密件是否是發(fā)給本機關、單位。不屬本機關、單位的,不能接收,當即退回投遞人員。

(2)檢查信封、袋、套密封是否完好無損,確認未被拆開和漏失,才能接收。如果發(fā)現問題,應當及時報告單位主管領導和發(fā)文單位處理。

(3)檢查簽收單上的登記與密件實物是否相符,如果不相符,不能接收,同時要及時告訴發(fā)文機關,并要求投遞人員弄清原因。

(4)各項情況檢查核對沒有問題時,再由接收人員簽名和注明接收時間,加蓋單位收發(fā)專用章。

2、 國家秘密載體包裝應當由單位的機要保密人員或有關專門人員拆封。拆封前要注意檢查:

(1)是否注有“ * * 親啟”的字樣,如果屬于指定人員拆封的,要交給指定人員處理。

(2)拆封取出密件后,要檢查信封、封袋、封套內是否有遺留的密件。

(3)要將收到的密件與同時寄來的通知單進行核對,如果有不相符的情況時,要及時與發(fā)文(件)單位聯系,把情況搞清楚。

(4)要妥善保留發(fā)文(件)通知單,以備查詢。

3、接收人員應當對所接收的國家秘密載體,及時在收文(件)登記薄上登記造冊。具體內容包括:

(1)收文(件)日期、收文(件)編號(文件字號)。

(2)文件、資料標題名稱或者簡要內容、密級、保密期限、份(件)數和分發(fā)。

(3)使用處理意見等欄目。

收文(件)登記簿應當保存一定的時間(一般為3—5年),以備查詢。

4、分發(fā)國家秘密載體時,應當注意以下問題:

(1)嚴格按照限定的接觸范圍分發(fā),不能擅自擴大范圍。限定范圍以外的機關、單位因工作需要要求增發(fā)的,應當經過單位主管領導批準。

(2)分發(fā)時應當認真填寫密件分發(fā)表。分發(fā)表的內容應當包括收文(件)單位、發(fā)文(件)時間、文件資料標題名稱或簡要內容、文號(編號)、密級、保密期限、發(fā)放范圍、緩急情況、份(件)數、總份(件)數等欄目。

(3)認真填寫發(fā)文(件)通知單,通知單所填寫內容一定要與密件分發(fā)表中的收文單位名稱、文件資料標題名稱和所發(fā)出的份(件)數相符。通知單要隨同發(fā)出的密件裝入領土或者封袋(套)內。

(4)封裝密件時,要仔細核對信封或封袋(套)上的收文(件)單位名稱與文件通知單所填寫的名稱是否相符,在確認名稱一致,發(fā)出的密件份(件)數核對無誤時,才能密封。

(5)認真填寫供機要交通或機要通信部門交接和投遞簽收的交接清單。

(6)密件分發(fā)完畢后,要對所剩余的密件進行清點,發(fā)現數量、剩余數量相加要與總數量相一致。

三、傳遞

1、傳遞國家秘密載體,應當選擇安全的交通工具和交能線路,并采取相應的安全保密措施,如包裝密封,標明密級、編號和收發(fā)單位。

2、傳遞秘密載體,應當通過機要交通、機要通信或者指派專人進行,不得通過普通郵政或非郵政渠道傳遞;

3、向我駐外機構傳遞秘密載體,應當按照有關規(guī)定履行審批手續(xù),通過外交信使傳遞。

4、采用現代通信及計算機網絡等手段傳輸國家秘密信息,應當遵守有關保密規(guī)定。

四、使用

1、國家秘密載體由主管領導根據秘密載體的密級和制發(fā)機關、單位的要求及工作的實際需要,確定本機關、單位知悉該國家秘密人員的范圍。

2、閱讀和使用秘密載體,應辦理登記、簽收手續(xù),在符合保密要求的辦公場所進行。

3、機關、單位的領導閱讀秘密文件、資料,可以采取傳閱的方式進行,由經辦人員負責,專夾專閱。

4、匯編秘密文件、資料時,應當經原制發(fā)機關、單位批準。經批準匯編秘密文件、資料時,不得改變原件的密級、保密期限和知悉范圍;確需改變的,應當經原制發(fā)機關、單位同意。匯編秘密文件、資料形成的秘密載體,應當按其中的最高密級和最長保密期限管理。

5、摘錄、引用國家秘密內容形成的秘密載體,應當按原件的密級、保密期限和知悉范圍管理。

6、傳達國家秘密時,凡不準記錄、錄音、錄像的,傳達者應當事先申明。

五、復制

1、復制制發(fā)機關、單位允許復制的機密、秘密級秘密載體,應當經本機關、單位主管領導批準。

2、復制秘密載體,不得改變其密級、保密期限和知悉范圍。

3、復制秘密載體、應當履行登記手續(xù);復制件應當加蓋復制機關、單位的戳記,并視同原件管理。

4、涉密機關、單位不具備復制條件的,應當到經過保密審查的定點單位復制秘密載體。

六、保存

1、保存秘密載體,應當選擇安全保密的場所和部位,并配備必要的保密設備;工作人員離開辦公場所,應當將秘密載體存放在保密設備里。

2、涉密機關、單位每年應定期對當年所存秘密載體進行清查、核對,發(fā)現問題及時向保密行政管理部門報告;按照規(guī)定應當清退的秘密載體,應及時如數清退,不得自行銷毀。

3、涉密人員、秘密載體管理人員離崗、離職前,應當將所保管的秘密載體全部清退,并辦理移交手續(xù);需要歸檔的秘密載體,應當按照國家有關檔案法律規(guī)定歸檔。

4、被撤銷或合并的涉密機關、單位,應當對秘密載體移交給承擔其原職能的機關、單位或上級機關,并履行登記、簽收手續(xù)。

七、維修

對存儲有國家秘密信息的非紙介質載體,原則上應由機關、單位內部的技術人員檢修和保養(yǎng),或交由保密行政管理部門定點的維修部門檢修;確需外送維修的,應當拆除信息存儲部件或進行專業(yè)銷密處理。

八、銷毀

1、禁止將秘密載體作為廢品出售或私自銷毀秘密載體。

2、銷毀秘密載體應當經本機關、單位的主管部門審核批準,并履行清點、登記手續(xù),送保密主管部門指定地點進行監(jiān)銷。

第7篇 測繪隊涉密計算機及涉密網絡保密管理制度

測繪隊涉密計算機及涉密網絡保密管理制度

第一條 為加強涉密計算機及涉密網絡的管理,保障辦公使用過程中國家秘密的安全,避免計算機病毒等非法入侵,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》、國家保密局《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》、《計算機信息系統(tǒng)國際互聯網保密管理規(guī)定》及其它相關規(guī)定,結合實際,制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所稱的涉密計算機及涉密網絡是指處理、存儲和傳輸涉密信息的電腦、涉密信息系統(tǒng)及涉密網絡等。

第三條 主管領導執(zhí)行本規(guī)定負有指導、監(jiān)督、檢查職責。分管領導、科室負責人,對執(zhí)行本規(guī)定負有指導、監(jiān)督、檢查職責。

第四條 涉密計算機投入使用前,要進行必要的安全檢查,不允許進行各種形式的有線及無線的網絡連接,不允許使用無線功能的鍵盤鼠標進行操作。

第五條 涉密計算機應為專人專用,用戶應定期修改機器登錄密碼,密碼要求8位以上并有英文大小寫和數字的混排。

第六條 涉密網絡由各單位指派專人負責接入管理,不允許私自將電腦、小交換機、無線設備接入涉密網點。

第七條 涉密網絡需要使用移動介質前,應先檢查移動介質是否存在病毒、木馬等惡意程序。

第八條 涉密人員因工作變化、調動等原因,需要開始或停止使用涉密計算機及涉密網絡的,所在單位應備案登記,并提交書面申請由分管領導批準后再由信息中心開通或關閉相應權限。

第九條 涉密計算機及涉密網絡所在的場所,必須采取必要的安全防護措施,安裝防盜門和報警器及監(jiān)控設備等必要措施,并指定專人進行日常管理,嚴禁無關人員進入該場所。

第十條 涉密計算機及涉密網絡設備需要維修的,必須到地區(qū)保密委指定的維修單位維修。涉密計算機等設備送修前必須將涉密存儲部件拆除并妥善保管;如需請外來人員維修,單位應派人全程監(jiān)督修理過程。涉密存儲部件出現故障,如不能保證安全保密,必須將涉密載體予以銷毀。

第十一條 涉密計算機如需恢復其存儲信息,必須到區(qū)保密委指定的具有保密資質的單位進行處理,并將廢舊的存儲介質收回。

第十二條 禁止將涉密計算機轉為非涉密環(huán)境使用和進行公益捐贈或銷售。

第十三條 報廢、銷毀涉密設備應當嚴格履行審批、清點、登記手續(xù),送至區(qū)保密委指定的銷毀單位銷毀;任何單位和個人不得擅自銷毀。

第十四條 工作人員違反本規(guī)定,情節(jié)較輕的,應責令改正,給予批評教育;情節(jié)嚴重,造成泄露機密的,按照有關保密規(guī)定給予責任人行政或黨紀處分;構成犯罪的,移交司法機關,依法追究刑事責任。

第8篇 出生醫(yī)醫(yī)學證明網絡安全保密管理制度

1.嚴格《出生醫(yī)學證明》簽發(fā)和查詢賬號、密碼的使用權限管理,未經許可,不得泄漏密碼,如發(fā)生泄漏應立即更改密碼并向上級報告。

2.管理和簽發(fā)機構及其工作人員對因管理、簽發(fā)《出生醫(yī)學證明》而掌握的公民的個人信息,應予以保密,不得擅自向第三方提供個案信息。

3.《出生醫(yī)學證明》信息統(tǒng)計資料,對外公布權限歸屬同級衛(wèi)生行政部門。其他部門、機構和個人需要應用統(tǒng)計數據對外交流,須經同級衛(wèi)生行政部門的同意。

4.用于《出生醫(yī)學證明》簽發(fā)的計算機應專機專人專用,并設有開機密碼加強安全防范。

5.做好《出生醫(yī)學證明》簽發(fā)數據的備份,以防數據失滅。

第9篇 計算機保密管理制度

計算機保密管理制度(一)

為加強鼓樓區(qū)委辦公室計算機及其網絡信息的保密管理,確保國家秘密信息安全,根據上級有關計算機信息系統(tǒng)保密管理的規(guī)定,制定本制度。

一、設立計算機信息系統(tǒng)安全保密管理工作小組,指定計算機信息保密安全員負責本辦計算機信息安全保密管理工作。

二、認真貫徹執(zhí)行上級有關計算機信息系統(tǒng)安全保密管理規(guī)定,抓好有關規(guī)章制度建設,切實落實領導負責制,工作人員崗位責任制,信息定密審批制度,涉密信息載體和機房管理制度等,確保國家秘密安全。

三、凡被確認為涉密計算機或涉密網絡,應加貼“涉密標識”或標明“涉密標記”,嚴格按保密工作要求管理;凡與政務內網聯接的計算機和處理單位內部工作事務的計算機也應按涉密計算機加強管理,嚴防國家秘密(含內部工作秘密)信息泄漏。

四、處理國家秘密信息或內部工作秘密信息的計算機絕不能上國際互聯網,如確需上國際互聯網的計算機,必須安裝經國家保密部門批準認定的物理隔離卡;做到內外網分開使用,有上國際互聯網的計算機不能處理國家秘密或內部工作秘密信息。

五、認真落實“誰上網,誰負責”和“上網信息單位領導審批制度”的規(guī)定,凡向政務外網、互聯網提供或發(fā)布信息,其內容不得涉及國家秘密,且應事先經單位主管領導審查批準。

六、加強對涉密計算機信息系統(tǒng)使用過程中的保密管理。對存儲、處理、傳遞、輸出的涉密信息,要有相應密級標識,密級標識不能與正文分離;存儲國家秘密信息的計算機媒體,應按所存儲信息的最高密級標明密級,并按照密級的要求進行管理,存儲在計算機信息系統(tǒng)內的國家秘密信息,應采取密碼加密辦法保護;存儲過國家秘密信息的計算機媒體,不能降低密級使用,不再使用的媒體應及時銷毀;存儲過國家秘密信息的計算機的維修,應保證所存儲的國家秘密信息不被泄漏;涉密計算機打印輸出的涉密文件,應當按相應密級文件進行管理。

七、嚴禁涉密計算機及其網絡與互聯網連接;嚴禁將存有秘密信息的移動存儲介質在互聯網(政務外網)上使用;嚴禁上網計算機處理涉密信息和內部文件資料;嚴禁非涉密移動存儲介質在涉密計算機及其網絡上使用,嚴禁將原涉密計算機變更用途作為可上國際互聯網的計算機使用,確保涉密與非涉密計算機、移動存儲介質嚴格分開使用。

八、加強對涉密計算機的安全管理。涉密計算機管理應明確責任人,責任人應認真做好計算機的日常維護保養(yǎng)、定期檢測殺毒、及時故障排除,出現問題及時報告和保存單機資料、備份文件以及整理硬盤等項工作,確保機器正常使用;對重要涉密信息處理場所應有相應的管理制度,未經批準,無關人員不得擅自入內;對涉密計算機信息要進行定期的保密技術檢查,及時消除各種泄密隱患,確保計算機信息安全保密。

九、認真做好計算機及其網絡情況統(tǒng)計上報工作。每年元月30日前將上一年度的計算機變動情況匯總報送區(qū)國家保密局。

計算機保密管理制度(二)

1、涉密和非涉密移動存儲介質要堅持“統(tǒng)一購置、統(tǒng)一標識、嚴格登記、集中管理”的要求,嚴禁公私交叉混用。

2、嚴禁移動存儲介質在涉密計算機和非涉密計算機中交叉使用。

3、嚴禁使用除光盤外的移動存儲介質從連接互聯網的計算機上直接拷貝文件、資料到涉密計算機上。

4、私人移動存儲介質不能用于存儲處理涉密信息。

5、涉密移動存儲介質要統(tǒng)一管理編號,要專人使用。

6、涉密移動存儲介質出現故障不能正常工作時,必須由單位技術人員或保密部門指定的地點進行維修,修理時,使用人應在場監(jiān)督,防止數據被復制。

7、銷毀涉密移動存儲介質必須送市文件資料銷毀中心銷毀。

第10篇 實驗中學印章和保密資料安全管理制度

州泰實驗中學印章和保密資料安全管理制度

1、學校黨政公章、各部門的公章、財務專用章、合同專用章都應有專人保管、啟用,嚴格執(zhí)行領導批準使用制度。

2、任何部門的公章,未經單位、部門領導批準不得帶離辦公室或借給他人使用。

3、保管人員要妥善保管好印章,掌握使用原則,不得隨便為他人加蓋公章。

4、所有保密文件、資料都必須經學校辦公室保密員登記后方可使用,并按指定對象閱辦,不得私下橫傳。

5、使用保密文件、資料應及時退還保密檔案室,不得長期存放,機密以上文件不準隨便摘抄、復印,防止泄密。

6、保密文件、資料嚴格借閱登記制度,保密員應定期清查收回。

7、保密文件、資料遺失,應及時查明原因,并報告上級保密部門。

8、保密文件、資料,應按密級規(guī)定的機關負責登記銷毀,嚴格審批手續(xù)。

第11篇 印章保密資料安全管理制度

1、學校黨政公章,各部門的公章、財務專用章、合同專用章都應有專人保管、啟用,嚴格執(zhí)行領導批準使用制度。

2、任何部門的公章,未經單位、部門領導批準不得帶離辦公室或借給他人使用。

3、保管人員要妥善保管好印章,掌握使用原則,不得隨便為他人加蓋公章。

4、所有保密文件、資料都必須經學校辦公室登記后方可使用,并按指定對象閱辦,不得私下傳閱。

5、使用保密文件,資料應及時退還保密檔案室,不得長期存放,機密以上文件不準隨便摘抄、復印,防止泄密。

6、保密文件、資料嚴格借閱登記制度,應定期清查收回。

7、保密文件、資料遺失,應及時查明原因,并報告上級部門。

8、保密文件、資料,應按密級規(guī)定的機關負責登記銷毀,嚴格審批手續(xù)。

第12篇 會議保密管理制度

1、召開秘密程度較高的重要會議,會前應與保衛(wèi)、保密干部聯系,共同采取安全保密措施,并對與會人員進行保密教育,規(guī)定保密紀律。

2、涉及國家秘密內容的會議,應選擇具備安全保密條件的會議場所,嚴禁使用無線話筒傳達密件和向室外擴音。

3、凡傳達秘密文件,—定要按文件規(guī)定和上級指標辦理,不得擅自擴大傳達范圍。

4、嚴禁無關人員進人會場,對需要列席會議的人員,應將名單呈報主管會議的領導同志審定。

5、凡規(guī)定不準記錄的會議內容,與會人員不得記錄,并不得攜帶錄音機進入會場錄音。

6,嚴禁復印會議秘密文件、資料,確因工作需要復制的,必須經過批準,并標明密級,到指定地點復制。

7、會議期間復制的秘密文件,必須統(tǒng)一編號,登記分發(fā),發(fā)給與會人員的文件,必須妥為保管,不得遺失。

8、與會人員不得以任何形式對外泄露會議秘密內容,新聞部門不得公開報道會議秘密事項。

9、會議結束后,要對會議場所進行保密檢查,查看有無遺失的文件、資料、筆記本等。

保密管理制度(十二篇)

保密管理制度(一)1、建設綜合檔案是本單位的規(guī)劃、工程招投標、工程質量監(jiān)督站、房產管理所、環(huán)衛(wèi)處、行政辦等各科室管理工作中形成的全部檔案的總和。它包括規(guī)劃選址、放線、
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