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往來會計崗位工作職責(zé)(十二篇)

發(fā)布時間:2024-03-03 13:04:06 查看人數(shù):50

往來會計崗位工作職責(zé)

第1篇 往來會計崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:往來會計崗位職責(zé)

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

4、認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;

5、督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;

8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

職責(zé)二:往來會計崗位職責(zé)

1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算;

4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項、預(yù)收款項的管理;

5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;

6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;

7、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單;

8、完成上級委派的其他任務(wù)。

職責(zé)三:往來會計崗位職責(zé)

1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作

2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應(yīng)付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。

4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

5、負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作,并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。

7、根據(jù)公司的要票計劃,向供應(yīng)商索要發(fā)票。

8、根據(jù)外賬的需要,根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單,并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

9、月末盤點,做到客觀真實。

10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

11、保管會計資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。

職責(zé)四:往來會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。

(1)核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。

(2)定期核對銀行賬目,并進(jìn)行反饋;

(3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。

2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。

(1)核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄;

(2)憑發(fā)票登記,記賬;

(3)定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。

5、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務(wù)。

1.根據(jù)原始憑證,審核記賬憑證;

2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;

3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;

4.負(fù)責(zé)登記往來臺賬;

5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計進(jìn)行發(fā)貨信息核對,保證各數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確;

6.負(fù)責(zé)司機運費審核工作;

7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項結(jié)算工作;

8.負(fù)責(zé)與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用,保證運費金額準(zhǔn)確無誤;

9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來核對,保證應(yīng)收款項準(zhǔn)確無誤;

10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運價執(zhí)行情況,月末出具運價執(zhí)行情況報告,確保按公司制定運價制度執(zhí)行;

11.負(fù)責(zé)對公司運輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作;

12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;

14.財務(wù)部臨時工作;

15、保守本公司的商業(yè)秘密;

16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時事項。

第2篇 房地產(chǎn)財務(wù)往來會計崗位職責(zé)

房地產(chǎn)財務(wù)往來會計崗位職責(zé)

以下就是房地產(chǎn)財務(wù)往來會計崗位職責(zé)等等的介紹,希望為您帶來幫助。

1.負(fù)責(zé)對往來的賬期、信用額度、價格進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)價格異常及時反饋;

2.應(yīng)收付賬款賬齡報表制作與分析,定期報告應(yīng)收付賬項余額;

3.定期與銷售人員及客戶核對應(yīng)收賬款往來賬,督促銷售員簽回對賬單;

4.負(fù)責(zé)及時反饋不良客戶信息,包括拖延付款、無理要求等;

5.負(fù)責(zé)按照客戶要求開出發(fā)票,確??蛻艏皶r準(zhǔn)確收到發(fā)票,并取得客戶的簽收回執(zhí)

6.負(fù)責(zé)應(yīng)收模塊月底銀行賬的核對,確保賬實相符。

7.負(fù)責(zé)本企業(yè)往來類會計科目、會計憑證和會計賬簿,配合結(jié)帳、應(yīng)收付報表等

8.負(fù)責(zé)對各種單據(jù)銷售出庫單、發(fā)票、回單、對賬單、發(fā)票的完整性進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保資料完整,降低風(fēng)險。

房地產(chǎn)財務(wù)出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司各類費用報銷票據(jù)初審、票據(jù)整理,及費用報銷工作。

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,并編制收付款憑證;及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬

3、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額

4、期末編制現(xiàn)金余額盤點表,月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額

5、協(xié)助往來會計做好租金收繳查詢工作

6、協(xié)助發(fā)放每月員工的工資獎金

7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及低值易耗品登記盤點工作。

8、嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,并做好按實做好票據(jù)使用登記工作

9、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作

10、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開具和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作

11、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作

房地產(chǎn)主辦會計工作職責(zé)

工作職責(zé):

1、審核費用報銷單、付款申請單

2、日常賬務(wù)處理

3、應(yīng)收應(yīng)付賬款

4、審核出入庫單

5、工資核算

6、上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作

招聘要求:

1.會計、財務(wù)管理專業(yè)國家統(tǒng)招全日制院校??埔陨蠈W(xué)歷;

2.25-30歲,三年以上會計工作經(jīng)驗

3.專業(yè)思路清晰,邏輯思維較強;

4.原則性強,責(zé)任心強,良好的職業(yè)素養(yǎng)及團(tuán)隊合作精神,上進(jìn)心強,能吃苦耐勞。

房地產(chǎn)全盤會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)核算,審核記賬憑證,進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn),核對科目余額,對科目異常查明原因并進(jìn)行修正;

2、負(fù)責(zé)國、地稅納稅申報,確保申報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

3、每月對子公司管理報表數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核,合并財務(wù)報表并出具財務(wù)分析報告;

4、核對往來,及時跟進(jìn)發(fā)票核銷;

5、配合領(lǐng)導(dǎo)梳理財務(wù)流程與財務(wù)制度,對領(lǐng)導(dǎo)決策提供建設(shè)性意見;

6、做好財務(wù)檔案管理,及時裝訂憑證賬務(wù)資料;

7、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第3篇 往來會計崗位職責(zé)范本

往來會計崗位職責(zé)范本1

以下就是往來會計崗位職責(zé)范本等等的介紹,希望為您帶來幫助。

1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作。

2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應(yīng)付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。

4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

5、負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作,并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。

7、根據(jù)公司的要票計劃 ,向供應(yīng)商索要發(fā)票。

8、月末盤點,做到客觀真實。

9、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

10保管會計資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)范本2

1. 會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的信用政策,建立、健全往來款項結(jié)算與核對的程序和制度,明確應(yīng)收款項管理責(zé)任,積極了解客戶資信情況,防止壞賬損失。

2. 按照債權(quán)債務(wù)種類,應(yīng)收應(yīng)付對象的具體單位和個人分類設(shè)置總分類賬和明細(xì)分類賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細(xì)賬并結(jié)出余額。

3. 督促有關(guān)方面及時進(jìn)行往來款項的結(jié)算。當(dāng)托收款項被對方單位部分或者拒付時,應(yīng)積極協(xié)同有關(guān)部門查明原因,及時處理;對于購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;對于應(yīng)付、暫收款項,要約定清償;對于確實無法收回的應(yīng)收賬款,要及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),加強管理,對預(yù)借的差旅費,要及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠和挪用。

4. 會同有關(guān)部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款,應(yīng)協(xié)同采購及銷售部門核對;對于購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項應(yīng)定期抄列清單,或以個別特殊方式核對;對于長期呆滯的往來款項,特別是長期未能收回的債權(quán),應(yīng)會同有關(guān)部門及時調(diào)查并向上級報告,做好往來款項的清收及核銷工作,以提供企業(yè)資金的利用效率。

5. 期末計提商業(yè)匯票利息,分配長期應(yīng)收應(yīng)付款融資收益或費用,計提壞賬準(zhǔn)備金。

6. 辦理企業(yè)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款項抵債權(quán)等業(yè)務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)范本3

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

4、認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;

5、督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;

8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)范本4

1、會計審核:進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作,審核相關(guān)合同、憑證、單據(jù),發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

2、賬務(wù)處理: 依據(jù)實際業(yè)務(wù)對應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行管理,按照流程及時審核單據(jù)、票據(jù),及時制單,確保記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求。

3、往來對賬:及時掌握各個往來賬戶的發(fā)生及余額情況,定期與相關(guān)崗位及單位進(jìn)行對賬,確保往來帳務(wù)清晰;

4、往來管控:做好應(yīng)收賬款的分析、監(jiān)控工作;預(yù)防發(fā)生呆壞賬;及時主動督促管理有關(guān)外延崗位所負(fù)責(zé)的往來業(yè)務(wù),并向會計主管及時匯報工作情況;協(xié)助公司做好呆壞賬清理。

5、費用審核:依據(jù)財務(wù)制度做好日常報銷審核工作;審核員工提交的報銷票據(jù);如有不符規(guī)定及時退回;如有惡意報銷及違反公司制度的及時上報領(lǐng)導(dǎo)。

6、費用票據(jù)處理:依據(jù)審核無誤的票據(jù)編制憑證進(jìn)行憑證編制;按照會計制度做好賬務(wù)處理;定期匯總并清理其他應(yīng)收、應(yīng)付款項。

7、費用分析管理:依據(jù)公司預(yù)算做好費用分析,并反饋領(lǐng)導(dǎo);對各部門做好費用控制反饋,督促企業(yè)各部門節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益;并結(jié)合實際提出改進(jìn)意見和措施

8、檔案管理:保管好成本憑證文件、計算資料并按月裝訂,定期歸檔。

第4篇 工業(yè)往來會計崗位職責(zé)

工業(yè)往來會計崗位職責(zé)

以下就是工業(yè)往來會計崗位職責(zé)等等的介紹,希望為您帶來幫助。

1、負(fù)責(zé)往來款項的跟蹤,往來單位核對,賬齡分析工作;

2、負(fù)責(zé)核對發(fā)票、出入庫單、訂單,確保準(zhǔn)備無誤;

3、負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算、收款核對、對到期未回款的客戶通知部門進(jìn)行催款;

4、負(fù)責(zé)專用發(fā)票填開,進(jìn)項發(fā)票核對抵扣;

5、負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)企業(yè)往來核對與合并分析,往來款清理;

6、負(fù)責(zé)對賬中未達(dá)賬項的跟蹤處理

7、其他財務(wù)支持工作。

公司往來會計崗位職責(zé)

1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2.根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

3.認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

4.認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;

5.督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;

6.做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

7.妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;

8.認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商核對貨款

2、負(fù)責(zé)銀行對賬

3、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報,工商年檢以及其他工商稅務(wù)事宜;

4、負(fù)責(zé)接收銷售訂單,錄入系統(tǒng);

5、負(fù)責(zé)銷售合同訂單整理;

6、核實訂單收款完成情況;

7、應(yīng)收憑證錄入,核對往來賬目;

8、應(yīng)收銷售數(shù)據(jù)分析,整理報銷開票資料;

9、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及購票工作;

10、制定和完善該職位相關(guān)流程及崗位職責(zé);

往來會計崗位職責(zé)簡述

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收(付)賬款、預(yù)收(付)賬款、其他應(yīng)收(應(yīng)付)款等往來款項的日常賬務(wù)處理和管理工作;

2、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金、銀行相關(guān)的報銷憑證的賬務(wù)處理;

3、負(fù)責(zé)編制各類財務(wù)報表;

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、及時準(zhǔn)確的核算各往來科目;

6、領(lǐng)導(dǎo)按排的其他工作。

第5篇 費用與往來會計崗位職責(zé)范本

1.負(fù)責(zé)總部日常費用報銷單據(jù)審核。

2.負(fù)責(zé)總部日常業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。

3.負(fù)責(zé)總部賬套分析報表的出具。

4.負(fù)責(zé)總部往來核算、固定資產(chǎn)管理。

第6篇 公司內(nèi)部往來費用綜合分析會計崗位職責(zé)

公司內(nèi)部往來、費用、綜合分析會計崗位職責(zé)

□工作要求:

費用報銷憑證的審核編制,內(nèi)部往來的核對,對三項費用的統(tǒng)計分析,每月結(jié)合實際經(jīng)營情況及時進(jìn)行財務(wù)綜合分析。

*主要工作內(nèi)容:

一、負(fù)責(zé)費用類現(xiàn)金收支憑證的編制,配合出納核對現(xiàn)金帳。

二、負(fù)責(zé)每月關(guān)聯(lián)單位以及其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款相關(guān)單位帳務(wù)核對工作,其中與關(guān)聯(lián)公司對帳要形成對帳確認(rèn)函。

三、負(fù)責(zé)單項成本預(yù)算資料歸檔工作,對于成本預(yù)算、完工、驗收、決算等資料及時存檔,整理形成卷宗。

四、每月對本部三項費用統(tǒng)計制表,進(jìn)行對比分析。

五、及時編制月度財務(wù)分析報告。

六、負(fù)責(zé)公司及部門內(nèi)部文件簽收傳閱存檔工作。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會計科目:其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用等

第7篇 公司往來核算會計崗位職責(zé)

公司往來核算會計崗位職責(zé)

以下就是公司往來核算會計崗位職責(zé)等等的介紹,希望為您帶來幫助。

1、根據(jù)采購部提供的供應(yīng)商認(rèn)證表在sap系統(tǒng)錄入

2、根據(jù)采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加

3、根據(jù)采購部提供的合同,用款申請單、sap系統(tǒng)的預(yù)付款申請單審核確認(rèn)

4、根據(jù)采購部提供的付款申請單進(jìn)行審核確認(rèn),和采購部協(xié)調(diào)和供應(yīng)商進(jìn)行對賬

5、根據(jù)銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票,根據(jù)發(fā)票在sap中做應(yīng)收發(fā)票

6、根據(jù)采購部提供的合同、轉(zhuǎn)倉單、供應(yīng)商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做應(yīng)付發(fā)票,將當(dāng)月所有的進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證

7、根據(jù)客戶付的貨款在sap中做收款核銷,收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報告。

8、編制報表,裝訂憑證等。

9、配合財務(wù)部其他日常工作

往來會計崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)

1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

2、辦理全段往來核算工作,審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理。

3、及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,為往來帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的信息。

4、負(fù)責(zé)財務(wù)快報、季報、年報的編制工作,及時提供財務(wù)決算和經(jīng)濟活動分析資料。

5、負(fù)責(zé)段財務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。

6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。

7、妥善保管會計資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、采購進(jìn)貨應(yīng)付發(fā)票、及直運、退貨等發(fā)票生成,物資采購、庫存商品、應(yīng)付款確認(rèn)入賬,審核系統(tǒng)生成記賬憑證;

2、付款單錄入系統(tǒng)及確認(rèn)入賬;

3、接收供應(yīng)商發(fā)送的對賬清單,進(jìn)行對賬工作;

4、與采購專員進(jìn)行溝通,核實對賬差異,完成對賬工作;

5、按照規(guī)定的付款周期,及時將對賬結(jié)果登記發(fā)票臺賬,為供應(yīng)商進(jìn)行排款;

6、提請賬期付款申請,審核供應(yīng)商所有付款及其他供應(yīng)商相關(guān)流程。

7、供應(yīng)商賬期及信用分析;

8、預(yù)付賬款的追蹤及異常管理。

倉儲核算會計崗位職責(zé)

1 復(fù)核進(jìn)倉單,審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

2 復(fù)核出倉單,審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

3 倉庫印章管理

4 倉儲部日常資金、發(fā)票管理

5 應(yīng)收付賬務(wù)處理及異常情況及時跟進(jìn)提醒

6 srp會計處理

7 編制倉儲經(jīng)營報表

8 負(fù)責(zé)抽查倉儲資料,復(fù)核檔案管理員檢查執(zhí)行情況

9 廢料登記管理

10 核算倉庫勞務(wù)費

11 倉儲專項檢查及反饋

12 協(xié)助管控日常行政事務(wù)

第8篇 高校往來會計崗位職責(zé)

高校往來會計崗位職責(zé)

以下就是高校往來會計崗位職責(zé)等等的介紹,希望為您帶來幫助。

1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算;

4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項、預(yù)收款項的管理;

5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;

6、完成上級委派的其他任務(wù)。

公司往來會計崗位職責(zé)

1、同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法;

2、辦理往來核算工作,審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

3、及時與供應(yīng)商對帳,為往來帳款提供準(zhǔn)確的信息;

4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬;

5、妥善保管會計資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

工程會計崗位職責(zé)

1、 負(fù)責(zé)企業(yè)在建倉庫工程會計核算工作;

2、 負(fù)責(zé)店鋪裝修工程和修繕項目的竣工驗收復(fù)核工作;

3、 負(fù)責(zé)審核工程預(yù)算單、結(jié)算單;

4、 負(fù)責(zé)工程項目超過標(biāo)準(zhǔn)的費用進(jìn)行申報;

5、 負(fù)責(zé)工程款項的預(yù)支審核;

6、 負(fù)責(zé)工程裝修資料的統(tǒng)計。

會計主管崗位職責(zé)

1、按照國家會計制度的規(guī)定,記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報賬;

2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確、報送及時;

3、按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好企業(yè)參謀;

4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案,做到資料齊全、保密;

5、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。

第9篇 往來會計-崗位職責(zé)

作為公司的往來會計,在工作中常與哪些工作打交道,工作的細(xì)節(jié)有有哪些呢以下提供往來會計崗位職責(zé)資料參考。

1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。

(1)核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。

(2)定期核對銀行賬目,并進(jìn)行反饋;

(3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。

2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。

(1)核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄;

(2)憑發(fā)票登記,記賬;

(3)定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。

5、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務(wù)。

1.根據(jù)原始憑證,審核記賬憑證;

2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;

3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;

4.負(fù)責(zé)登記往來臺賬;

5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計進(jìn)行發(fā)貨信息核對,保證各數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確;

6.負(fù)責(zé)司機運費審核工作;

7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項結(jié)算工作;

8.負(fù)責(zé)與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用,保證運費金額準(zhǔn)確無誤;

9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來核對,保證應(yīng)收款項準(zhǔn)確無誤;

10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運價執(zhí)行情況,月末出具運價執(zhí)行情況報告,確保按公司制定運價制度執(zhí)行;

11.負(fù)責(zé)對公司運輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作;

12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;

14.財務(wù)部臨時工作;

15、保守本公司的商業(yè)秘密;

16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時事項。

第10篇 往來帳會計崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、制定催款制度和流程,負(fù)責(zé)維護(hù)催款表,監(jiān)督并協(xié)助銷售人員催款。

2、負(fù)責(zé)客戶信用管理,加強信用控制,在合同和開票等環(huán)節(jié)實施監(jiān)控。

3、協(xié)助銷售客戶談判,獨立制定催收策略。

4、提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計報表,及時核算與反饋回籠貨款信息,對應(yīng)收賬款進(jìn)行財務(wù)分析,提出具體應(yīng)對策略建議。

5、定期與客戶核對賬款,及時通知業(yè)務(wù)員對未按約還款的客戶進(jìn)行清欠。

6、完成上級指派的其他工作;

7、完成日常會計核算工作,按照要求制作各類統(tǒng)計報表;

8、負(fù)責(zé)與客戶及供應(yīng)商對賬、結(jié)賬等工作;

9、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬結(jié)算工作的往來函件;

第11篇 往來會計崗位職責(zé)介紹

以下就是往來會計崗位職責(zé)介紹等等的介紹,希望為您帶來幫助。

崗位職責(zé):

1、審核各類單據(jù)和采購價格、銷售價格,整理單據(jù)、裝訂成冊;

2、往來對賬,及時清理往來業(yè)務(wù);

3、審核采購付款、報銷單;

4、關(guān)注訂單進(jìn)程,與銷售業(yè)務(wù)員及時溝通,開具銷售發(fā)票,并跟蹤貨款回收情況;

5、出口退稅工作;

6、成本核算工作;

7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

工作要求:

1、 具有財會工作2年以上經(jīng)歷,其中制造型企業(yè)財會工作1年以上;

2、熟練操作辦公軟件,熟悉開票系統(tǒng);

3、 掌握基本的主辦會計核算與管理技能、熟悉制造型企業(yè)財會制度和核算辦法、熟悉稅收法規(guī)和財會軟件操作技能(用友軟件優(yōu)先);

4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力、分析能力、組織能力;

5、思維敏捷、踏實肯干;

6、做過出口退稅優(yōu)先。

往來會計崗位職責(zé)介紹

第12篇 往來會計崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé):

1、客戶對賬、銷售統(tǒng)計分析、銷售回款管理、向客戶開票;

2、成本統(tǒng)計、供應(yīng)商付款管理、成本分析;

3、財務(wù)相關(guān)其他事務(wù)。

職位要求:

1、本科學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè);

2、熟練office辦公軟件及erp軟件操作;

3、有生產(chǎn)型企業(yè)的財務(wù)工作經(jīng)驗,有往來會計工作優(yōu)先;

4、良好的職業(yè)素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。

崗位要求:

學(xué)歷要求:大專

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:3-4年經(jīng)驗

往來會計崗位工作職責(zé)(十二篇)

職責(zé)一:往來會計崗位職責(zé)1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;2、根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款
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